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馬鞍山二中2015年預算公(gōng)示表

發布(bù)時間:2015-07-28來源:閱讀次數:
2015年部門預算收支總表(biǎo)      
      單位:萬元
                                                     
      入(rù)             預算數                    預算數
一(yī)、預算撥款 2,327.79 一、基本支出 2,418.49
    公共預算撥款 2,327.79     在(zài)職人員支出 2,328.89
    行政事業性收費收(shōu)入       離退休人員支出 2.01
    罰沒收入       對個人和家庭補助支出 22.54
    專項收入        定額公用支出 65.05
    預算管理其它非稅收入   二、項目支出和(hé)其他支出(chū) 767.30
    政府(fǔ)性基金收入       行政事業性項目(mù) 767.30
二、專戶管理非稅收入 858.00     發改委安排基建項目  
三(sān)、其他非稅收入       其他基本建設項目  
    上級補助收入       支農項目  
    附屬單位上繳收入       應用技術研發項目(mù)  
    經營收入       城市維護費  
    其他收入       排汙費支(zhī)出  
        教育附加支出  
四、上年(nián)結餘        中小企業專項(xiàng)  
    上年結(jié)餘(一般)       上繳上級支出  
    上(shàng)年結餘(基金)       對附屬單位補助支(zhī)出  
        其他支出  
    三、本年結餘  
       
                  3,185.79 支   出   總   計(jì) 3,185.79

 

 

2015年部門可支配收入(rù)預算總表
單位(wèi):萬元
單位名稱(chēng) 合計 預算撥款             專戶管理非稅(shuì)收入 其它非稅收入 上年(nián)結餘(yú)    
小計 公(gōng)共預算撥款 行政事業性收費(fèi)收(shōu)入 罰沒收入 專項(xiàng)收入 預算管理的(de)其他非稅收(shōu)入 政府性基(jī)金收入 小計(jì) 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 經營收入 其他收入 小計 上年結餘(一般) 上(shàng)年結餘(基金)
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合計 3,185.79 2,327.79 2,327.79           858.00                
市(shì)教育(yù)局 3,185.79 2,327.79 2,327.79           858.00                
  二中 3,185.79 2,327.79 2,327.79           858.00                

 

 

2015年部門支出分來源預算總表
                          單位(wèi):萬元
科目編碼 單位(wèi)名(míng)稱(科目(mù)) 合計 預算撥(bō)款安排       專(zhuān)戶管理非(fēi)稅收入安排 其他非稅收入安排 上年結餘    
預算內小計 公共預算撥款 預算(suàn)管理(lǐ)非稅收入 政府性基金收(shōu)入 小計 上年結餘(一般) 上年結餘(基金)
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合計 3,185.79 2,327.79 2,327.79     858.00        
      市教育(yù)局 3,185.79 2,327.79 2,327.79     858.00        
        二中 3,185.79 2,327.79 2,327.79     858.00        
          基本支出(chū) 2,418.49 2,327.79 2,327.79     90.70        
            工資福利支出 2,298.89 2,260.19 2,260.19     38.70        
205 02 04         其他(tā)工資福利 2,294.39 2,260.19 2,260.19     34.20        
205 02 04         殘疾人保障金 4.50         4.50        
            商品和服務支出 95.05 65.05 65.05     30.00        
205 02 04         工會(huì)經費 30.00         30.00        
205 02 04         其他商品和服務(wù)支出 65.05 65.05 65.05              
            對個人和家庭補助支出 24.55 2.55 2.55     22.00        
208 05 02         離休人員經費 0.82 0.82 0.82              
208 05 02         退休人員經費(fèi) 1.19 1.19 1.19              
205 02 04         遺屬補助(zhù) 0.54 0.54 0.54              
205 02 04         助學金(jīn) 22.00         22.00        
          項目支出和其他支出 767.30         767.30        
            行政事業性項目 767.30         767.30        
205 02 04         培訓(xùn)中心各類經費(fèi) 38.00         38.00        
205 02 04         教科研經費 70.00         70.00        
205 02 04         國際(jì)交流合作項目 24.00         24.00        
205 02 04         印刷費 14.80         14.80        
205 02 04         師生保險 3.00         3.00        
205 02 04         維修改造(zào)建設費用 58.00         58.00        
205 02 04         教學經費 231.00         231.00        
205 02 04         研學項目 18.00         18.00        
205 02 04         德育(yù)活動、心理教育 20.00         20.00        
205 02 04         水電、網絡通訊費 148.00         148.00        
205 02 04         圖書、體育設備購置 10.00         10.00        
205 02 04         教師培訓費 60.00         60.00        
205 02 04         物業費 60.50         60.50        
205 02 04         辦公設(shè)備、教學設備 12.00         12.00        

 

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